职责:
1.参加区域内分行的常规稽核,协助开展稽核检查工作并提出整改建议。
2.参加区域内分行的公司业务专项稽核,协助开展稽核检查工作并提出整改建议。
3.参与区域内分行的飞行检查,对指定项目或相关条线的公司业务经营状况和管理情况进行突击检查,协助开展稽核检查工作并提出整改建议。
4.参加区域内分行管理层的任期(离任)经济责任稽核,对被稽核对象履职情况及分行相关条线经营管理情况进行稽核,协助开展稽核检查工作。
5.协助做好区域内分行的稽核整改跟踪及验证工作,及时录入稽核整改系统并协助审核分析,督促整改工作的落实。
6.对辖内分行进行非现场监管,及时收集分析分行经营管理信息,协助对分行风险管理和内控有效性进行审计分析,协助对分行年度风险评级进行分析。
7.参与稽核制度及具体业务的稽核方法、流程、知识点的建立和完善。
要求:
1.大学本科以上学历;
2.英语四级,具备注册会计师、注册内审师等认证或职称者优先;
3.了解银行业的内部审计理论和实际操作方法,掌握个人业务和现场稽核的方法;
4.具备一定的判断能力,精炼表述问题并作出初步判断,得出客观、准确的评价;
5.服从团队安排,与团队成员协调配合良好;
6.具备一定的口头表达和书面表达能力,参与内部研讨,能与被稽核对象有效沟通;
7.符合我行亲属回避制度的相关规定。
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